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              發布時間:2020-11-15 14:02  










              無票銀行轉帳匯出單:也就是企業與外單位之間的往來賬,本企業匯出給外單位的轉賬單。要求出納在轉帳單上寫明匯出款原因的有關事項。是已購入貨款還是末購先付款(末購單是指票未收到的)或是其它事項匯款。5、稅單類:交稅款如是銀行轉賬的要付上銀行匯款單,如是現金付的要備注現金付訖。6、專業會計培訓班咨詢電話采購時的票:把本月進貨過程中所有的所經營商品的采購票以及每筆相對應的入庫單和銀行匯款單,按日期的前后順序排列后放成一疊。稅單類:交稅款如是銀行轉賬的要付上銀行匯款單,如是現金付的要備注現金付訖。每筆庫存商品采購(這里采購僅僅是企業經營的商品采購,不包括企業日常費用開支的費用采購)也就是每筆采購后,要把1)對方供貨單位開的票




              先根據有關規定提足本月有關稅費,再把所有過渡性的“資產”如“企業管理費”“財務費用”“銷售成本”和過渡性的“負債”如:銷售收入等余額結為零。專業會計培訓班咨詢電話從做結轉成本會計分錄開始,每做一筆會計分錄都要緊跟的做相應的丁字形賬了,結轉成本內容有:1)提取本月應付工資。注意,這是針對比較固定工資數額,有的簡單做法,是直接把工資表記入成本(企業管理費用中,這樣就不設應交工資科目,直沖現金)借:企業管理費貸:應交工資2)提取福利ji金及其他預提費用等:借:企業管理費貸:應交福利ji金3)




              銷售收入zui終借或貸方余款結零轉入應交利潤。專業會計培訓班咨詢電話做分錄a)如銷售收入的zui終余額是體現在貸方,結零就是用同額的借方沖貸方:借:銷售收入貸:應交利潤b)如zui終銷售收入是體現在借方余額的,結零就是用同額貸方沖借方:借:銷售收入---紅字寫金額表示沖減貸:應交利潤----紅字寫金額表示虧損一種是直接法,把銷售收入和銷售成本分別直接轉入到應交利潤中。融合在一起在應交利潤中體現總體的盈虧狀況。a)銷售收入轉入應交利潤,做分錄借:銷售收入貸:應交利潤b)銷售成本轉入應交利潤做分錄借:應交利潤貸


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