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              安陽會計培訓學校誠信企業

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              發布時間:2020-08-07 10:33  






              審計單位綜合部門作為協調審計單位各項事務的部門,應負責審計單位保密工作的綜合協調以及檔案保管等具體保密工作。重點要抓好機要、檔案、舉報、計算機網絡安全、信息安全、人事信息等方面的保密工作,同時對上傳網絡稿件的審核把關。這些工作常常涉及到幾個處室,因此也要有明確的分工和責任,除了配備高素質的工作人員外,還要不斷加強工作規范和管理,查找薄弱環節予以充實,發現空白點予以完善。使保密意識不斷強化,保密措施不斷完善,保密手段不斷創新,保密效果不斷提高。因此,加強保密工作管理,建立健全保密機構和制度是做好保密工作的重要前提和保障。

               


              加大對信息安全技術的研究和應用。審計在進行在信息化建設的過程中,應加大對信息安全的建設,通過采取對涉密網絡和非涉密網絡實行物理隔絕、IP地址和機器物理地址綁定、身份識別技術、加密技術等手段,使電子信息的儲存、處理、傳送等更加安全,從而有效的防止保密資料的泄露。會計從業證是會計人員從事會計工作的必備資格,從事會計行業人員所必須的合法的有效證明。納稅審計與財務審計都是以國家的有關法律規范、制度等為依據獨立的審查被審計對象的會計核算等相關資料所進行的社會監督職能。


              內部審計的目的是(增加組織的價值和改善組織的經營)。

              下列關于內部審計的說法錯誤的是(內部審計的方法是多樣的,應結合組織

              的具體情況,采取各種不同的方法,但大多側重報表審計程序)。中國內部審計準則》關于內部審計的新定義是(內部審計是企業內部的一種獨立客觀的監督、評價和咨詢活動。它的目的是為組織增加價值并提高組織的運作效率。如:目標完成審計,采購審批流程審計,供應商入圍政策執行審計,折扣權限與審批審計,預算執行情況審計。它通過審查和評價經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現)


              外部審計的業務范圍受到法律和合同的指明,如財務報表審計、內部控制審計、鑒證審計、盡職調查等業務。而內部審計是以企業經濟活動為基礎,拓展到以管理領域為主的一種審計活動。

              內部審計的標準是定的公認方針和程序,如IPPF;外部審計的標準是法定的獨立審計準則和相關法律法規。會計從業證是會計人員從事會計工作的必備資格,從事會計行業人員所必須的合法的有效證明。


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