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              發布時間:2021-04-19 09:59  







               


               資產評估的依據包括行為依據、法規依據、產權依據、取價依據(內部資料、外部資料);其中內部資料就會存在真實性,完整性等問題。內部審計作為風險管控的第三道防線,能夠對公司的業務活動、內部控制和風險管理的有效性、適當性提出相關意見和改進建議,財稅顧問資產類存在的問題,存貨。一是會計師發現了被審計單位計提存貨跌價準備的會計估計發生變更,但未執行相關審計程序。






              企業取得了審計報告和稅審報告,與企業有沒有財稅風險,是否就因此而規避了財稅風險是兩碼事,二者不能相提并論,更不能互相替代。財稅顧問的作用:幫助企業預防財稅風險,實施財務規劃和稅收籌劃,建立財務規范體系,為企業健康發展保駕護航,這相當于幫企業減少潛在損失;對公司客戶進行常規稅務咨詢服務,避免因客戶對中國稅法及會計制度把握不到位而產生經濟損失,并規避相應的法律風險;


              當企業面臨稅務稽查稅務檢查時,為企業涉稅文書,協助企業理務、還原業務事實,爭取企業的權利、受托代表企業面對稽查檢查,對外企股東及外籍人員因在中國大陸任職的居住時間設計規劃方案,大限度地規避外企股東及外籍人員面臨的個人所得稅合并申報風險。客戶應將所有相關文件帶到會議中,這包括銀行對賬單,工資單,過去幾年的納稅申報表以及可能對您的財稅狀況產生影響的任何其他事項。


              以及相應的臺帳設計,對特殊業務凝難業務設計有針對性的專門的會計處理辦法;企業內帳方案設計;企業內部管理流程表單設計。為什么要請財稅顧問,導致企業在稅務稽查、融資并購、掛牌上市等關鍵動作時受限制,乃至影響企業整體的發展。一些大型企業集團或大型項目投資聘請法律顧問,不是聘請一個律師,而是聘請一個互補型的律師團隊或會計師團隊,對于一般規模以上企業,


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