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              發(fā)布時間:2021-08-21 19:00  







              審計的目的是查錯防弊,保護企業(yè)資產(chǎn)的安全和完整

              審計的目的是查錯防弊,保護企業(yè)資產(chǎn)的安全和完整;審計的方法是對會計賬目進行詳細審計;審計穿告使用人主要為企業(yè)股東等。問題:為什么需要審計 這是外部對企業(yè)的監(jiān)管,是對企業(yè)進行審查監(jiān)管的重要步驟,由外部人員對企業(yè)的賬務和經(jīng)營等進行審查并出具意見,并與企業(yè)共同承擔責任和風險,這樣可以在更大程度上保證企業(yè)信息的真實有效。審計的目的是查錯防弊,保護企業(yè)資產(chǎn)的安全和完整;審計的方法是對會計賬目進行詳細審計;審計報告使用人主要為企業(yè)股東等。


              內(nèi)部審計是企業(yè)實施的內(nèi)部經(jīng)濟監(jiān)督

              內(nèi)部審計是企業(yè)實施的內(nèi)部經(jīng)濟監(jiān)督,是指公司內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)國家法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定,對公司經(jīng)營活動及所屬部門內(nèi)部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性、經(jīng)營活動的效率和效果、管理人員責任評價、合同復查等有效地進行監(jiān)督和評價的一種活動。公司設立內(nèi)部審計部,作為公司董事會審計工作的執(zhí)行機構(gòu),負責組織實施公司內(nèi)部審計制度,指導、監(jiān)督公司系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責,經(jīng)董事會批準后實施。


              注冊會計師對財務報表是否不存在重大錯報提供合理保證

              審計是指注冊會計師對財務報表是否不存在重大錯報提供合理保證,并以積極方式提出意見增強除管理層之外的預期使用者對財務報表信賴的程度。審計的目的是改善財務報表的質(zhì)量或內(nèi)涵,增強預期使用者對財務報表的信賴程度,審計以合理保證的方式提高財務報表的質(zhì)量,而不涉及為如何利用信息提供建議。審計的目的有兩種,一種是用來鑒證,比如說稅審。另外一種就是內(nèi)控核查、舞弊審查,例如離任審計、內(nèi)部審計。


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