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              發布時間:2021-08-15 15:03  

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              (五)做好費用計提及攤銷做好每月固定發生的計提業務,如固定資產計提折舊、無形資產攤銷、水電費計提、工資計提以及以工資為基數計提的福利費、教育經費、工會經費等,做到不漏提也不多提;對存在需要攤銷的費用如開辦費、材料差異等每月攤銷的費用,及時做好攤銷分配憑證。平時還應做好費用入賬金額控制,對類似招待費、廣告費等存在抵扣限額規定的費用科目,


              (1)在當期具備收款權利,且在當期收到現款的款項確認收入,或者在當期承擔付款責任,且在當期支付現款的款項確認費用。

              (2)在以前各期預收現款,但在當期才具備收款的款項確認收入,或者在以前各期預付現款,但在當期才承擔付款責任的款項確認費用。

              (3)雖還未收到現款,但當期已具備收款的款項確認收入,或者雖還未支付現款,但當期應承擔付款責任的款項確認費用。


              2建賬的基本程序

              新建單位和原有單位在年度開始時,會計人員均應根據核算工作的需要設置應用帳簿,即平常所說的“建帳”。

              步:按照需用的各種帳簿的格式要求,預備各種帳頁,并將活頁的帳頁用帳夾裝訂成冊。

              第二步:在帳簿的“啟用表”上,寫明單位名稱、帳簿名稱、冊數、編號、起止頁數、啟用日期以及記帳人員和會計主管人員姓名,并加蓋名章和單位公章。記帳人員或會計主管人員在本年度調動工作時,應注明交接日期、接辦人員和監交人員姓名,并由交接雙方簽名或蓋章,以明確經濟責任。


              12月數據必須剝離的項目有:廣告費、招待費、公益救濟性捐贈和沒有規范的費用在納稅申報前應當主動剝離;預提費用余額和應付職工薪酬余額在納稅申報前也應當主動剝離,并在次年次納稅申報時調整(少交)企業所得稅;總部在納稅申報前,應當將分支機構利潤進行合并。1.記賬憑證的會計分錄做錯科目,導致賬簿記錄中記錯賬戶。這時,應用紅字編制一張內容與原記賬憑證完全一樣的憑證,沖銷原有錯誤記錄。


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