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              天津企業審計服務信息推薦「財法稅會計師」

              發布時間:2021-10-20 13:37  

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              企業內控責任與注冊會計師審計責任的關系

              兩者之間的關系和會計責任與審計責任的區分保持一致,即:建立健全和有效實施內部控制是企業董事會(或類似決策機構,下同)的責任;在實施審計工作的基礎上對企業內部控制的有效性發表審計意見,是注冊會計師的責任。

              換言之,內控本身有效與否是企業的內控責任,是否遵循內控審計指引開展內控審計并發表恰當的審計意見是注冊會計師的審計責任。

              因此,注冊會計師在實施內控審計之前,應當在業務約定書中明確雙方的責任;在發表內控審計意見之前,應當取得經企業簽署的內控書面聲明。




              數量分析,根據各單位正常的投入產出比,確定單位產成品的入庫是否正常,進而判斷有無將產品從“后門”銷售轉入“小金庫”的可能。  價格分析,依據會計資料中所記錄的上期各主要產品的銷售收入與銷售數量,確定上期主要產品的平均銷售價格,然后依據這一價格乘以本期銷售量,計算出本期銷售收入,并將此收入與本期賬面銷售收入進行對比,看看兩者是否大體一致。如相差較大,則很可能存在收入不入賬或少入賬的情況。




              審計雖然不是公司經常要做的工作,但也是公司發展過程中,不可少的工作之一,而且審計工作對于公司來說,還是有一定的作用和好處的。企業的審計就是由的審計人員,依法對于公司的內部的財稅內控制度,財務情況,經營活動真實情況,做出合理合法的審計活動,主要是驗證公司經營的真實性,合法性的鑒定和評估活動。

              對于審計的職位來說,是有外部審計和內部審計之分,一般對公司做審計的都是外部審計,內部審計都是起到一個輔助的作用,因為外部審計能夠在沒有內部人員的影響情況下做出真實的審計活動和審計結果,讓公司能夠更好發現財務內控制度的漏洞,改善公司內部的財稅制度,為了公司良性發展打下基礎。





              財務報表審計是對企業資產負債表、損益表、現金流量表、會計報表附注及相關附表所進行的審計,其目的是審查會計報表是否真實反映企業的經營狀況和財務成果,并為專項審計提供線索和依據。一般來說,會計報表審計是常規的審計業務,其審計報告通常提供給公司的股東、上級單位以及主管部門。,審查主要內容為:(1)企業的財務報表是否是按照公認的會計原則和統一的會計制度編制,是否遵循了一貫性會計原則。(2)企業的財務報表是否真實、公正地反映了它在受審期間的財務狀況和經營成果。





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